
我們公司收到了一張差額征稅的電子普通發(fā)票,我想問的是,我是需要按照他的票面價稅合計額來入賬嗎?發(fā)票票面上備注欄里顯示的扣除額我們這邊是不是不用管,他是開票方做收入時才用的到的?
答: 你好; 收到是hi按票面來做賬的;? ?不管哈;? 是的?
請問老師一個問題,我收到一張自然人代開的普通發(fā)票,備注欄備注需要我方代扣代繳個稅。我按照發(fā)票金額直接計算費用,應(yīng)當(dāng)是按照80%的收入再乘上稅率來計算稅費,目前錢已經(jīng)打過了,我想問,能不能我申報的時候就按照發(fā)票上面的來,稅款能不能按照我實際申報的退給我呢?謝謝老師,麻煩您了。
答: 您好,您需要代扣個稅,收入是多少?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,咨詢個問題我們是一般納稅人簡易差額征稅,目前我們開票ode方式2種:一部分客戶開的是一張發(fā)票,備注了備有差額扣項,一種是開兩張發(fā)票,一張普票成本,一張專票利潤。我想知道這2種開票方式,每月確認收入分錄 怎么寫。我們現(xiàn)在的分錄是這樣寫的:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)交增值稅-銷項稅額(專票對應(yīng)的稅額+普票備注差額征稅的發(fā)票的稅額)/應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額(當(dāng)月全部開票的稅額-上面應(yīng)交增值稅-銷項稅額)
答: 你好,你的這個銷項最好是發(fā)票的加稅合計除以1.05×5%,假設(shè)你的稅率是5%的。





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