老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤(rùn),能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購(gòu)了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購(gòu)了辦公用品。 代購(gòu)不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來(lái)交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

我們公司開出的旅游服務(wù)費(fèi)差額征稅的發(fā)票,含稅金額23260,不含稅金額23118.60,稅額141.40 ,差額征稅20762,請(qǐng)問怎么做分錄
答: ?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
我開差額征稅發(fā)票,一專一普,普票的含稅金額跟不含稅金額是一樣的,稅金是*號(hào)。就是這部分普票的收入申報(bào)跟做賬的問題。申報(bào)這部分收入我知道填在附表扣除額這里,主表不需要顯示這部分收入是嗎?水利基金也不考慮這部分收入嗎?這個(gè)部分收入在做賬的時(shí)候應(yīng)該入哪個(gè)科目呢
答: 同學(xué)你好 填寫差額納稅的就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我開差額征稅發(fā)票,一專一普,普票的含稅金額跟不含稅金額是一樣的,稅金是*號(hào)。就是這部分普票的收入申報(bào)跟做賬的問題。申報(bào)這部分收入我知道填在附表扣除額這里,主表不需要顯示這部分收入是嗎?水利基金也不考慮這部分收入嗎?這個(gè)部分收入在做賬的時(shí)候應(yīng)該入哪個(gè)科目呢
答: 同學(xué)你好 需要交呀 就是看當(dāng)?shù)卦趺春硕?









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