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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-25 19:09

進項稅可以加計10%扣除,主要是借助轉(zhuǎn)移定價來實現(xiàn)的。即商品的批發(fā)價格,由供應商的價格加上進項稅來報告,以供銷售商再次開具增值稅發(fā)票使用。但要注意,這里所需要報告的進項稅額是若干進項稅額乘以10%,而不是購買商品時已經(jīng)包含的進項稅額。比如,購買了1000元的商品,其中有120元的進項稅,則應在轉(zhuǎn)移定價時將進項稅欄上填寫12元(120*10%)。

緊張的冬日 追問

2023-03-25 19:09

原來如此,謝謝老師的指導!另外,轉(zhuǎn)移定價在實際操作中還需要注意什么呢?

999 解答

2023-03-25 19:09

在轉(zhuǎn)移定價的過程中,需要注意雙方的合同內(nèi)容,特別是合同中是否包含發(fā)票金額,以及兩方賬戶的差異性,還需要關注國家的相關政策規(guī)定,以確保納稅的公正性。另外,還需要確保企業(yè)及個人在轉(zhuǎn)移定價過程中能夠按照雙方約定的價格支付,保證可溯源性。

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進項稅可以加計10%扣除,主要是借助轉(zhuǎn)移定價來實現(xiàn)的。即商品的批發(fā)價格,由供應商的價格加上進項稅來報告,以供銷售商再次開具增值稅發(fā)票使用。但要注意,這里所需要報告的進項稅額是若干進項稅額乘以10%,而不是購買商品時已經(jīng)包含的進項稅額。比如,購買了1000元的商品,其中有120元的進項稅,則應在轉(zhuǎn)移定價時將進項稅欄上填寫12元(120*10%)。
2023-03-25 19:09:25
抵減時,借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2019-06-03 08:46:22
1、 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 300 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 700 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 700 貸:應交稅費-未交增值稅 700 2、加計15% 借:應交稅費-未交增值稅 700 貸:銀行存款655 其他收益 300*15% 45
2021-10-26 17:16:14
借,應交稅費,應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入。
2023-04-10 10:47:04
農(nóng)產(chǎn)品加計扣除賬務處理是指納稅人對農(nóng)產(chǎn)品購買的稅費扣除,包括農(nóng)業(yè)加計扣除和農(nóng)產(chǎn)品支出的稅費扣除。其中,農(nóng)業(yè)加計扣除是指納稅人在購買農(nóng)產(chǎn)品時可以加計扣除的稅費;而農(nóng)產(chǎn)品支出的稅費扣除是指納稅人在購買農(nóng)產(chǎn)品的一些其他相關支出時可以扣除的稅費。 具體處理步驟如下: 1、申請加計扣除,納稅人需要提供有關證明,如購買發(fā)票; 2、計算可扣除稅費,根據(jù)提供的證明計算可以加計扣除的稅費; 3、申報稅務,根據(jù)可扣除的稅費向稅務機關申報,以申請加計扣除; 4、納稅人根據(jù)稅務機關給出的結(jié)果,將可扣除的稅費減免在稅金中,以減少稅費的支付金額。 拓展:納稅人在申報農(nóng)產(chǎn)品加計扣除的稅費時,一般需要提供有關證明,如購買發(fā)票,銷售發(fā)票,費用發(fā)票等,以證明其實際購買的農(nóng)產(chǎn)品的真實性。
2023-02-20 20:53:06
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