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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 08:46

抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益

蘭醬 追問

2019-06-03 10:33

沒有其他收益科目的話,可以用營業(yè)外收入替代嗎?這樣做會(huì)不會(huì)涉及交所得稅?

辜老師 解答

2019-06-03 10:47

是的,用營業(yè)外收入代替,要交所得稅的

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你好,正常損失不需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-10-19 18:01:50
同學(xué)你好,需要你給對(duì)方開票的,你是收入
2022-01-31 07:26:50
這個(gè)業(yè)務(wù)是您公司支付的加工費(fèi)嗎?還是?
2018-10-25 10:25:52
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出給你重新開了之后,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2021-11-01 15:13:53
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-01-13 17:30:20
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