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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-25 15:56

會計分錄: 
1. 應收票據:借:其他應收款 xx 元;貸:應交稅費-紅沖增值稅專用發(fā)票 xx 元; 
2. 應付票據:借:應付票據 xx 元;貸:應付款-采購材料費 xx 元; 
 
拓展知識:紅沖增值稅專用發(fā)票是指納稅人購買貨物、接受服務后,由稅務機關在財政、稅務機關系統(tǒng)中產生的稅務憑證,可作為納稅人減免應納稅款的依據,也是稅務機關收取稅款的憑證。

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會計分錄: 1. 應收票據:借:其他應收款 xx 元;貸:應交稅費-紅沖增值稅專用發(fā)票 xx 元; 2. 應付票據:借:應付票據 xx 元;貸:應付款-采購材料費 xx 元; 拓展知識:紅沖增值稅專用發(fā)票是指納稅人購買貨物、接受服務后,由稅務機關在財政、稅務機關系統(tǒng)中產生的稅務憑證,可作為納稅人減免應納稅款的依據,也是稅務機關收取稅款的憑證。
2023-03-25 15:56:19
二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現在就可以做, 借應付賬款 貸其他應收款。
2022-04-01 08:58:58
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-28 11:39:40
電子稅務局下載了去年的全部發(fā)票,沒查到確認紅字單號,打開電子稅務局查看顯示紅沖字樣 點擊詳情發(fā)現是用數電發(fā)票紅沖的,但不能打印, 這詳情是什么意思? 老師,需要取得相應的負數票是對方才能開具的嗎?
2024-07-05 11:49:15
1.要查看紅沖發(fā)票的時間,通常可以通過以下幾種方式:發(fā)票管理系統(tǒng):如果您使用的是電子發(fā)票管理系統(tǒng),在系統(tǒng)中查找該紅沖發(fā)票的記錄,一般會顯示紅沖的具體時間。財務軟件:如果發(fā)票信息記錄在財務軟件中,可以在相關模塊中查詢發(fā)票數據,獲取紅沖時間。紙質發(fā)票存檔:對于紙質發(fā)票,查看紅沖發(fā)票上的注明日期。 2.應付賬款余額在借方有余額,表示多付了款項或者存在預付款項,實際上已經不欠款。這種情況可能是前期支付金額超過了應付款項。 3.分析與會計分錄處理如下:首先,確認應付賬款借方余額的形成原因,是多付款、預付還是記賬錯誤等。如果是多付款,且確定不再有后續(xù)業(yè)務往來,可以將其轉入其他應收款:借:其他應收款貸:應付賬款 4.如果原來的會計分錄紅沖影響了收入、材料成本與營業(yè)稅,需要根據具體情況進行調整。假設紅沖導致收入減少過多,而實際情況并非如此,需要重新確認收入:借:應收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務收入應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)對于材料成本,如果紅沖導致成本計算錯誤,調整分錄為:借:原材料貸:主營業(yè)務成本關于營業(yè)稅,如果紅沖影響了稅額計算,調整分錄為:借:應交稅費 - 應交營業(yè)稅貸:稅金及附加
2024-07-05 10:22:53
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精選問題
  • 老師,個稅返回來那個2%手續(xù)費,怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費

  • 請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商

    你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統(tǒng)提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業(yè)無外方權益,填 0 完全合規(guī))。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業(yè),純內資企業(yè)無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。

  • 老師這個是怎么回事呀

    這是最常見的觸發(fā)原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統(tǒng)會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統(tǒng)會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。

  • 老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到

    您稍等我給您編輯回復

  • 老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售

    同學,你好 那買回來,就計入庫存商品

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