我們是小規(guī)模物業(yè)公司,其他應(yīng)付款_電費(fèi)貸方余額為14萬(wàn)。可以把這都轉(zhuǎn)入收入嗎?之前沒有走收入,都是按其他應(yīng)付款科目走的。現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話,借,其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_電費(fèi) 應(yīng)交增值稅

無(wú)情的棒棒糖
于2023-03-22 09:24 發(fā)布 ??604次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-22 09:34
如果你要將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入收入,那么借方科目應(yīng)該是其他應(yīng)付款,貸方科目應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_電費(fèi)。另外,如果其中包括應(yīng)交增值稅,那么再增加一條記錄,借方科目為應(yīng)交增值稅,貸方科目為其他應(yīng)付款。
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如果你要將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入收入,那么借方科目應(yīng)該是其他應(yīng)付款,貸方科目應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_電費(fèi)。另外,如果其中包括應(yīng)交增值稅,那么再增加一條記錄,借方科目為應(yīng)交增值稅,貸方科目為其他應(yīng)付款。
2023-03-22 09:34:39
同學(xué),你好,這個(gè)電費(fèi)以前是哪個(gè)付的了?
2022-04-14 12:11:47
不行,你不能把這14萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入收入,因?yàn)槭杖胫荒苁前凑諔?yīng)收賬款科目記錄的,而不是按照其他應(yīng)付款科目記錄的。此外,你也要注意,在借貸方的記賬時(shí),要區(qū)分應(yīng)收賬款收入和應(yīng)交增值稅收入,不能混淆記賬。
2023-03-22 11:56:46
你好; 你這個(gè)沒有跨年的話; 可以的 。 可以這樣做的
2022-04-14 15:50:09
?你好;? ? ? 可以的。? ?當(dāng)年的可以直接補(bǔ)做 的? ;? 跨年 要做借其他應(yīng)付款貸? 以前年度損益調(diào)整? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ??
2022-04-14 16:43:30
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