我們是小規(guī)模物業(yè)公司,其他應(yīng)付款_電費(fèi)貸方余額為14萬。可以把這都轉(zhuǎn)入收入嗎?之前沒有走收入,都是按其他應(yīng)付款__電費(fèi)科目走的。現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話,借,其他應(yīng)付款_電費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入_電費(fèi) 應(yīng)交增值稅

文
于2022-04-14 15:34 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
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好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
同學(xué),你好,這個電費(fèi)以前是哪個付的了?
2022-04-14 12:11:47
?你好;? ? ? 可以的。? ?當(dāng)年的可以直接補(bǔ)做 的? ;? 跨年 要做借其他應(yīng)付款貸? 以前年度損益調(diào)整? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ??
2022-04-14 16:43:30
你好; 你這個沒有跨年的話; 可以的 。 可以這樣做的
2022-04-14 15:50:09
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