老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個(gè)月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補(bǔ)開就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒問題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報(bào)通過后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請(qǐng)問一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

小規(guī)模納稅人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的賬如何做?是借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收人15841.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅158.42
答: 好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
小規(guī)模納稅人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的賬如何做?是借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收人15841.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅158.42
答: 你好,是這樣做分錄的.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模物業(yè)公司,其他應(yīng)付款_電費(fèi)貸方余額為14萬。可以把這都轉(zhuǎn)入收入嗎?之前沒有走收入,都是按其他應(yīng)付款__電費(fèi)科目走的。現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話,借,其他應(yīng)付款_電費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入_電費(fèi) 應(yīng)交增值稅 這個(gè)14萬是累計(jì)數(shù)有去年的也有前年的
答: ?你好;? ? ? 可以的。? ?當(dāng)年的可以直接補(bǔ)做 的? ;? 跨年 要做借其他應(yīng)付款貸? 以前年度損益調(diào)整? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ??









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