老師,這個怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

增值稅什么時候申報(bào)?什么時候繳納?
答: 在每個月的15號前申報(bào)。申報(bào)完就直接交稅。
增值稅什么時候申報(bào)?什么時候繳納?
答: 增值稅一般是每月底進(jìn)行申報(bào),但是如果你的稅務(wù)上有特殊情況,那么可以提前申報(bào),繳納時間一般是每月中到底。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,11月份申報(bào)10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當(dāng)時已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報(bào)11月增值稅,因?yàn)?1月無銷項(xiàng)所以零申報(bào),為什么增值稅申報(bào)主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當(dāng)時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍(lán)這里面它是根據(jù)上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關(guān)系,它是自動的,不影響你交稅。




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齊惠老師 解答
2023-03-21 15:43