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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 13:04

首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應交稅費-應交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。

孝順的麥片 追問

2023-03-21 13:04

是的,我明白了。不過如果上期未認證的進項發(fā)票本期依然沒有認證,又或者是上期已經(jīng)認證了本期又沒認證了,該如何處理呢?

李老師2 解答

2023-03-21 13:04

如果上期未認證的進項發(fā)票本期依然沒有認證,又或者是上期已經(jīng)認證了本期又沒認證了,您可以將上期的進項發(fā)票暫時存入“其他應收款”這個科目,等待本期認證后再將其歸入“應交稅費-應交增值稅進項”科目中。

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-13 15:39:33
首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應交稅費-應交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。
2023-03-21 13:04:42
?你好;? 你描述下你們業(yè)務 ;我好判斷。 你之前 進項稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒有; 開紅字信息表出去了嗎? ?
2022-04-22 14:59:53
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-10-18 13:52:17
你好,這樣是不正確的
2025-05-04 16:06:06
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