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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 15:39

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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同學你好 分錄不對哦 應該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 也不是轉(zhuǎn)出多交增值稅哦 你的分錄也不對 科目也不對 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-10-18 13:52:17
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,應該是貸方應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-28 16:13:53
您好,沒認證可以做待認證進項稅
2022-04-18 17:07:31
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