增值稅進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 這個(gè)圖片是歷史遺留下來(lái)的,我看之前代賬公司做的,拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬,就借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。月末結(jié)轉(zhuǎn)就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。需要交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款。

曾小姐/OMRON
于2022-10-18 13:52 發(fā)布 ??1787次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2022-10-18 13:52
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
同學(xué)
你好 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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