一般納稅人,免稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)項(xiàng)留底,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?申報(bào)時(shí)候怎么填寫才能轉(zhuǎn)出?

搞怪的啤酒
于2023-03-15 15:00 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-03-15 15:13
對(duì)于免稅農(nóng)產(chǎn)品來(lái)說(shuō),在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄時(shí),需要在申報(bào)表中填寫“免稅農(nóng)產(chǎn)品”標(biāo)記,以及“單據(jù)號(hào)碼”,并填入該項(xiàng)目的實(shí)際稅額轉(zhuǎn)出額度,以確保申報(bào)時(shí)的正確性。
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對(duì)于免稅農(nóng)產(chǎn)品來(lái)說(shuō),在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄時(shí),需要在申報(bào)表中填寫“免稅農(nóng)產(chǎn)品”標(biāo)記,以及“單據(jù)號(hào)碼”,并填入該項(xiàng)目的實(shí)際稅額轉(zhuǎn)出額度,以確保申報(bào)時(shí)的正確性。
2023-03-15 15:13:33
同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
你好; 你這個(gè)是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購(gòu)買方認(rèn)證了 ;購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時(shí)銷售方開(kāi)紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好
請(qǐng)問(wèn)前面收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
是的,需要轉(zhuǎn)出去。你需要做的是,分別在稅額貸方和進(jìn)項(xiàng)稅額貸方開(kāi)辟對(duì)應(yīng)科目,將金額轉(zhuǎn)出。
2023-03-14 19:01:57
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