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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 12:01

您好
請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

happy 追問

2020-07-10 12:03

就是購進(jìn)商品。借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅-進(jìn)項稅

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:04

這個不對吧 購進(jìn)商品不是庫存商品在借方嗎

happy 追問

2020-07-10 12:05

借、貸寫反了

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:10

借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

happy 追問

2020-07-10 12:12

就寫這一個分錄嗎,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:13

您增值稅下三級科目平是結(jié)轉(zhuǎn)么

happy 追問

2020-07-10 12:15

結(jié)轉(zhuǎn)  借,增值稅-銷項  。貸,增值稅-進(jìn)項 , -未交增值稅

happy 追問

2020-07-10 12:16

就是購商品后不要了,對方給我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。怎么做賬,這張專票上月抵扣了

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:18

借:庫存商品  借方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款 貸方藍(lán)字
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好 ,在第一個分錄貸增加 進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目?
2022-03-22 14:29:38
就是用總共不可區(qū)分的進(jìn)項稅×簡易計稅收入÷總收入。
2022-08-01 19:07:08
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
你好,月底是需要全部進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
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