老師好,企業(yè)所得得退稅要怎么寫分錄 問
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)址發(fā)我下,電腦不知道在哪里登錄,太難了 問
您好,是這個(gè)的,您看下吧,http://m.lnzhenxing.cn/ 答
老師,商標(biāo)注冊費(fèi),怎么賬務(wù)處理 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以 答
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,符合條件的居民企業(yè) 問
是的,就是那樣理解的 答
請問成立家庭農(nóng)場同公司樣需要注冊資金嗎 問
您好,是的,只要是公司都要的 答

老師,金稅盤減免稅費(fèi)280元,之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅時(shí)并沒有減免,但是做了減免分錄(即借減免稅費(fèi),貸銀行)。現(xiàn)在我要怎么調(diào)呢
答: 可以把減免稅費(fèi)280元的借方分錄調(diào)整為:借減免稅費(fèi)280元,貸應(yīng)交稅費(fèi)280元。
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這兩筆一張憑證做了。實(shí)際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現(xiàn)在要抵減了。申報(bào)表起初余額280。之前有個(gè)老師說借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額,抵減了做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用對嗎
答: 你好; 沒有抵減是說的? ?系統(tǒng)你忘記報(bào); 還是說你報(bào)了 還沒有做抵減 ?? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問做稅控盤服務(wù)費(fèi)280元的分錄時(shí),有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),請問除了報(bào)稅時(shí)填減免稅表,在做分錄時(shí)還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)做分錄嗎?
答: 你好,如果有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的習(xí)慣的,是需要做分錄的





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