老師,發現上個月一筆分錄錯了,上月做的是 借:其他應付款 貸庫存現金;正確的應該是 借:其他應收款 貸現金。我這個月直接借:其他應收款,貸:其他應付款 是嗎?

知識唄
于2023-03-15 11:57 發布 ??433次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-15 12:10
老師,您的問題涉及到的是有關賬務處理的重要原則--科目對應原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎,將會計來源和會計實體的科目進行對應,并統一核算在賬簿上。比如,有關現金的往來,應該借貸現金等科目;其他應收款或其他應付款的往來,應該借其他應收款或者其他應付款等科目。
針對您提出的問題,上月做錯的科目應該做修正,也就是由貸現金修正為貸其他應付款,借其他應收款修正為現金;本月您可以通過借其他應收款,貸其他應付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關系。借貸兩筆科目都需要有合法的經濟根據,即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準確性,甚至會引入會計風險。
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老師,您的問題涉及到的是有關賬務處理的重要原則--科目對應原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎,將會計來源和會計實體的科目進行對應,并統一核算在賬簿上。比如,有關現金的往來,應該借貸現金等科目;其他應收款或其他應付款的往來,應該借其他應收款或者其他應付款等科目。
針對您提出的問題,上月做錯的科目應該做修正,也就是由貸現金修正為貸其他應付款,借其他應收款修正為現金;本月您可以通過借其他應收款,貸其他應付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關系。借貸兩筆科目都需要有合法的經濟根據,即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準確性,甚至會引入會計風險。
2023-03-15 12:10:12
借:其他應收款
貸:其他應付款
2023-09-12 16:49:15
你好,你賬上有現金嗎?現金多了嗎?
2022-05-07 13:55:12
2.借:銀行存款
貸:其他應收款
借:其他應收款
貸:營業外收入
借:應付職工薪酬
貸:庫存現金
2017-03-07 11:09:17
不行,要先做一筆現金入賬才可以,你可以借,庫存現金,貸其他應收款,然后借,銀行存款,貸,庫存現金。
2023-03-15 11:15:37
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