
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
答: 你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時,應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因為電費(fèi)是一項管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付,然后報銷借其他應(yīng)付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額是5500元1日,1.提取現(xiàn)金(付)借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 2日,2.預(yù)借差旅費(fèi)(付) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 3日,3.賣廢品(收) 借:庫存現(xiàn)金500 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 5日,4.報銷交通費(fèi)(付) 借:管理費(fèi)用100 貨:庫存現(xiàn)金100 13日,5.支付辦公費(fèi)(付) 借:管理費(fèi)用600 貸:庫存現(xiàn)金 600 15日,6.報銷差旅費(fèi)(收) 借:管理費(fèi)用1300 庫存現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 19日,7、收到營業(yè)款(收) 借:銀行存款16000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1600031日,8.發(fā)放獎金(付) 借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:庫存現(xiàn)金4000完成庫存現(xiàn)金日記賬,并結(jié)賬(標(biāo)明時間,借貸方,余額,本月合計)
答: ?您好, 1日 借 1000 余額 6500 2日? 貸? 2000? 余額 4500 3日? 借? 500? 余額 5000 3日? 貸? 100? 余額4900 3日? 貸? 600? 余額4300 15日? 貸? 700? 余額3600 19日? 借 16000 余額19600 貸 4000 余額 15600 本月合計? 借 17500? 貸 7400? 余額15600




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



木水星辰 追問
2023-07-24 15:51
李老師2 解答
2023-07-24 15:51