
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付,然后報(bào)銷借其他應(yīng)付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現(xiàn)金,是老板娘直接給轉(zhuǎn)的報(bào)了,這種我借方,管理費(fèi)用,貸方掛其他應(yīng)付款行不?
答: 您好, 是的貸方計(jì)入到其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代收的運(yùn)費(fèi)收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費(fèi)用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金?










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