
請問在當月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報增值稅的時候需要填哪些相關表,怎么填呢?
答: 您需要填寫增值稅納稅申報表,并在第十六欄填寫0稅率的發(fā)票金額,并在第二十六欄填寫沖紅的發(fā)票金額。
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報增值稅報表的的時候填寫在哪里?
答: 你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,附表一里面有一個免稅銷售貨物一欄里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份開了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開了一張,現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發(fā)票負數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細表,但是這個不能填負數(shù),所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務局申報的 負數(shù)銷售額都是自己申報不了的





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