
4月份開了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開了一張,現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細(xì)表,但是這個不能填負(fù)數(shù),所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務(wù)局申報的 負(fù)數(shù)銷售額都是自己申報不了的
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
答: 同學(xué)你好 這個都可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票











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英 追問
2022-06-14 13:07
郭老師 解答
2022-06-14 13:10
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2022-06-14 13:14
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