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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-22 14:36

你好,銷售收入按照全額確認(rèn)收入

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,銷售收入按照全額確認(rèn)收入
2024-02-22 14:36:02
您好,這個(gè)月直接按正確的調(diào)整過(guò)來(lái)申報(bào)即可。
2017-03-24 15:16:26
同學(xué)你好,先確定下這個(gè)出口的產(chǎn)品,是否在你公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi), 申報(bào)出口,這個(gè)動(dòng)作是可以出口的,只不過(guò)就是后面的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是否支撐,能否退稅的問(wèn)題,
2023-08-10 20:22:01
你好在免抵收入里面填寫。
2022-04-12 17:38:26
純出口企業(yè)填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫有關(guān)出口銷售情況的相關(guān)信息,如出口貨物或提供勞務(wù)的名稱、數(shù)量、交易價(jià)格、幣種等,并且要填寫出口企業(yè)的稅收優(yōu)惠申請(qǐng)資料,以證明出口企業(yè)符合享受稅收優(yōu)惠的條件。 此外,純出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),還需要填寫有關(guān)出口退稅情況的相關(guān)信息,如出口貨物或者提供勞務(wù)的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。 拓展:出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),若發(fā)生抵扣,應(yīng)當(dāng)在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應(yīng)納稅額”欄填寫應(yīng)納稅額,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。例如:出口企業(yè)發(fā)生1000元的銷售業(yè)務(wù),免稅額500元,則應(yīng)納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
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