老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問(wèn)
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這分錄對(duì)嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問(wèn)
你好,減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒(méi)錢了就先拖欠 問(wèn)
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是養(yǎng)老院收入是免征增值稅的,養(yǎng)老院有個(gè)餐廳對(duì)外營(yíng)業(yè)的, 比如這個(gè)月養(yǎng)老院收入是10萬(wàn),餐廳收入是2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期免稅額那里應(yīng)該填寫多少?我們是小規(guī)模
答: 首先要了解,養(yǎng)老院作為一項(xiàng)免稅服務(wù),只有服務(wù)收入是不需要繳納增值稅,但屬于餐飲服務(wù),即使是養(yǎng)老院內(nèi)部開展,仍然需要繳納增值稅。所以,本期免稅額應(yīng)該僅填寫10萬(wàn)。需要提醒的是,餐廳業(yè)務(wù)的收入若超過(guò)月度50萬(wàn)元,則屬于小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)餐廳的增值稅不再享受免稅政策,需要按規(guī)定繳稅。拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)為:1.營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)年度5000萬(wàn)元;2.應(yīng)納稅所得額不超過(guò)年度500萬(wàn)元;3.購(gòu)買固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等不超過(guò)年度1000萬(wàn)元。
老師請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入在申報(bào)表填在哪里?謝謝(小規(guī)模納稅人)
答: 你好; 其他免稅銷售額 有一個(gè)12欄次 ; 看下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我們是私人的醫(yī)院,而且是小規(guī)模納稅人,且季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),增值稅是免增增值稅的。那我在填增值稅申報(bào)表時(shí)候,收入是需要填在第十行小微企業(yè)免稅銷售額那里,還是需要現(xiàn)在第十二行其他免稅銷售額那里呢
答: 你好!直接填寫主表10行就可以





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