老師,這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問(wèn)
您好,可以的,沒(méi)有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元,用銀行公戶付的 問(wèn)
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每 問(wèn)
能,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問(wèn)
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

請(qǐng)問(wèn)老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增,填寫(xiě)在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可在企業(yè)匯算清繳申報(bào)表附列資料附表7中按要求填寫(xiě)。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書(shū)等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過(guò)程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯(cuò)漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
請(qǐng)問(wèn)老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增,填寫(xiě)在哪里?
答: 你好轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?這個(gè)不需要調(diào)整的,在主表的營(yíng)業(yè)外收入里面就可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前確認(rèn)費(fèi)用的沒(méi)有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫(xiě)
答: 你可以在《增值稅納稅申報(bào)表》的表內(nèi)納稅項(xiàng)目“其他費(fèi)用”欄中填寫(xiě)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用。





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