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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-03-30 14:53

同學好,小微企業(yè)免征的增值稅屬于營業(yè)外收入,在A101010表填寫,

花花醬丶 追問

2020-03-30 14:54

那 A105000納稅調(diào)整項目明細表還要填嗎

花花醬丶 追問

2020-03-30 14:56

去年免征增值稅忘記轉到營業(yè)外收入,所以季報少繳所得稅了

英老師 解答

2020-03-30 14:58

不需要在a105000納稅調(diào)整明細表中填寫,

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:01

除了所得稅報表,財務報表需要填寫補的營業(yè)外收入嗎,還是按著去年的忘記做賬的報表填報?

英老師 解答

2020-03-30 15:06

財務報表也需要填寫補上,不然比對不過,

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:08

按著調(diào)整過最新的填嗎?

英老師 解答

2020-03-30 15:10

是的,按調(diào)整后的財務報表填寫,

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:17

那去年第四季度申報的所得稅在今年1月扣款了,財務報表應該按著最新已扣款來填,還是按著第四季度計提未扣繳來填呢?

英老師 解答

2020-03-30 15:19

按著第四季度計提未扣繳來填

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:28

免征增值稅的部分在財務報表里要不要調(diào)增計提所得稅,還是依舊按著原先少計提的填報呢?

英老師 解答

2020-03-30 15:30

免征增值稅部分,是計入營業(yè)外收入,計提所得稅,

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:41

調(diào)整了免征增值稅,資產(chǎn)負債表的負債類應交稅費要減少嗎?對應資產(chǎn)類應該調(diào)整哪個項目呢?

英老師 解答

2020-03-30 15:45

對應的項目是利潤分配-未分配利潤,

花花醬丶 追問

2020-03-30 15:46

明白了!感謝老師

英老師 解答

2020-03-30 15:48

不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油!!

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相關問題討論
你好,什么原因是負數(shù)的?
2024-04-25 16:29:03
你調(diào)增之后看一下有沒有利潤。有利潤才需要交稅,沒有利潤的不用
2024-05-24 16:11:24
你好,什么原因你需要調(diào)整?
2022-04-15 16:35:02
您好!是的。要填了才知道是不是0
2018-05-25 16:31:34
同學好,小微企業(yè)免征的增值稅屬于營業(yè)外收入,在A101010表填寫,
2020-03-30 14:53:22
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