老師你好,開出的的發(fā)票是6個點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進(jìn)項 答

想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前確認(rèn)費(fèi)用的沒有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報表》的表內(nèi)納稅項目“其他費(fèi)用”欄中填寫沒有發(fā)票的費(fèi)用。
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,電費(fèi)沒有發(fā)票,在哪里調(diào)增?
答: 小微企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果沒有電費(fèi)發(fā)票,可以通過開增值稅專用發(fā)票、收購發(fā)票、收據(jù)等物品憑證調(diào)增相應(yīng)的稅款,但是必須保證憑證具有法律效應(yīng),并且憑證按照財政部門要求的格式填寫符合國家有關(guān)財稅政策法規(guī)。
請問營業(yè)外支出和沒有發(fā)票的費(fèi)用在企業(yè)所得稅年終匯算清繳的時候是不是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面的30欄里面直接調(diào)增?





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