
你好,老師,去年憑證會(huì)計(jì)科目在用應(yīng)付賬款時(shí)用了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在調(diào)整怎么做
答: 你需要把憑證科目改為其他應(yīng)付款,并做出相應(yīng)的金額調(diào)整。如果你不熟悉,可以聯(lián)系會(huì)計(jì)師尋求幫助。
比如去年往來科目掛錯(cuò)了 今年調(diào)整 是本來是 借:銀行存款-2000 代:其他應(yīng)付款B 現(xiàn)在要調(diào)整成其他應(yīng)付款A(yù) 怎么做賬
答: 你好 借:其他應(yīng)付款---B 貸:其他應(yīng)付款---A
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問前期已經(jīng)裝訂好的會(huì)計(jì)憑證后期發(fā)生的會(huì)計(jì)科目的修改,由其他應(yīng)付款調(diào)整為應(yīng)付賬款了,可以直接在原來的憑證上手動(dòng)修改科目名稱嗎?
答: 你好,篇幅不大,可以修改,修改處蓋上公章。





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