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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-08 16:31

你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)

2.20 追問

2017-11-08 16:35

那進(jìn)項稅額是不是等于允許抵扣加不允許抵扣的?

鄒老師 解答

2017-11-08 16:36

你好,是的              
包括認(rèn)證的所有進(jìn)項發(fā)票的稅額

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相關(guān)問題討論
你好,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
同學(xué),你好,只看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額就行了,其他不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-11 16:12:37
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-05 10:39:17
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