沒做稅務(wù)登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項,這個調(diào)增項直接用未彌補 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

您好,老師,現(xiàn)在增值稅的銷項稅額和進項稅額在網(wǎng)上看到有政策不用每月結(jié)轉(zhuǎn),那么每年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的余額豈不是越滾越大?
答: 你好,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
老師,今個月銷項稅額為76274.34元,只有1張進項專票,進項稅額為113994.15元,這樣進行抵扣是不用交增值稅但產(chǎn)生了留抵進項稅額37719.81元,請問老師做賬時要如何做分錄呢?
答: 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅年末,進項稅額 ,銷項稅額要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,其實最后是有留底,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
答: 同學(xué),你好,只看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額就行了,其他不用結(jié)轉(zhuǎn)。










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