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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 10:15

你好;      你1月結(jié)轉(zhuǎn) :借銷(xiāo)項(xiàng)稅   ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸  進(jìn)項(xiàng)稅  。   在做 :借    應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   。   就這樣表示留抵了;;    2月做 :   借銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅  ;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣 1月和2月未交增值稅借貸方可以抵減的  

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-03-16 10:42

這樣的話1月和2月未交增值稅科目抵減數(shù)如果貸方余額表示留抵,借方出現(xiàn)余額表示下期應(yīng)交增值稅金額,是這樣嗎老師?

meizi老師 解答

2022-03-16 10:50

你好; 是的。  就是這樣的意思   

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-03-16 14:04

如果是借方出現(xiàn)余額,到下期產(chǎn)生繳納增值稅了,要怎么做呢。

meizi老師 解答

2022-03-16 14:07

 你好;借方有余額說(shuō)明留抵了。    如果貸方有余額才是你應(yīng)交未交增值稅的次月才需要交納的  

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你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
同學(xué),你好,只看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額就行了,其他不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-11 16:12:37
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-01-05 10:39:17
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