老師,我做了70萬的研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳享受完加計(jì) 問
符合加計(jì)扣除要求的,沒有風(fēng)險(xiǎn) 答
老師,原公司暫停營(yíng)業(yè)幾個(gè)月了,法人又注冊(cè)了新公司, 問
您好,這個(gè)沒事,申報(bào)工資,再支付 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答
董曉彬老師你看這么大的數(shù),我就慌了 問
朋友您好,不用慌的 1. 原價(jià)5111萬,折舊才37萬——說明5100多萬的資產(chǎn)一分沒折過,就剩37萬是以前留下的。 2. 咱只負(fù)責(zé)接手后的——從2025年5月開始折就行,以前的不補(bǔ)不追。 3. 按大類粗算,不用逐項(xiàng)——房屋20年、水利設(shè)施15年、設(shè)備10年,每月折舊大概20-25萬,做一筆分錄完事。 4. 跟領(lǐng)導(dǎo)說一聲——我接手后正常提折舊,賬面虧但實(shí)際不花錢,主要是合規(guī)。 簡(jiǎn)單來說從2025年5月起按月折舊,以前不管,賬做規(guī)矩咱就安全了。 答
老師,請(qǐng)問一下,2024年10月16號(hào)公司公戶預(yù)付了一筆 問
你好,可以使用的哈。 答

老師跨年的增值稅專用發(fā)票,可以紅沖嗎,這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,并沒有認(rèn)證抵扣,
答: 跨年的增值稅專用發(fā)票可以紅沖,但是在紅沖之前需要確認(rèn)原發(fā)票是否認(rèn)證抵扣。如果沒有認(rèn)證抵扣,則不可以紅沖,而需要重新開具新發(fā)票。具體來說,可以先進(jìn)行抵扣認(rèn)證,如果抵扣認(rèn)證成功,則可以紅沖原發(fā)票,重新開具新發(fā)票;如果抵扣認(rèn)證不通過,則不可以紅沖,而應(yīng)當(dāng)重新開具新發(fā)票。 拓展知識(shí):紅沖發(fā)票是指發(fā)票開具錯(cuò)誤時(shí),可以在發(fā)票上進(jìn)行更正,用“紅色改寫”發(fā)票信息,并重新開具新發(fā)票的程序。紅沖發(fā)票可以有效地更正發(fā)票錯(cuò)誤,并保留發(fā)票原有信息,從而避免發(fā)生不必要的糾紛。
已經(jīng)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票可以跨年紅沖嗎?紅沖有時(shí)間限制嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)是增值稅認(rèn)證平臺(tái)的一個(gè)紅沖發(fā)票對(duì)方開的,怎么查詢 老師說的是我們開的,這個(gè)是發(fā)票抵扣平臺(tái)的 專票 還沒有抵扣認(rèn)證,上去看拉顯示有一張紅沖發(fā)票
答: 你好,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面是你收到的,不是你開的 是別人給你單位開的,你單位是購(gòu)買方兒,你看一下你有收到負(fù)數(shù)發(fā)票嗎。
老師,我想問一下,發(fā)票開錯(cuò)了,跨月了,給它沖紅了,購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣這一發(fā)票,我們還需把發(fā)票寄給對(duì)方嗎
有一張跨年專票,一張跨月專票,開錯(cuò)了,都未認(rèn)證。只有第一聯(lián),是不是只能沖紅,不能退稅?小規(guī)模納稅人,這個(gè)月就免增值稅了,那我沖紅是不是就沒意義了





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