送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-04 17:08

下面是一個關于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應付款貸庫存現金(還款的),因為本月現金繳存多了,上月還款多計入,導致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進行沖紅,這樣本月收入統計就會準確無誤。

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下面是一個關于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應付款貸庫存現金(還款的),因為本月現金繳存多了,上月還款多計入,導致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進行沖紅,這樣本月收入統計就會準確無誤。
2023-03-04 17:08:06
老師,您的問題涉及到的是有關賬務處理的重要原則--科目對應原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎,將會計來源和會計實體的科目進行對應,并統一核算在賬簿上。比如,有關現金的往來,應該借貸現金等科目;其他應收款或其他應付款的往來,應該借其他應收款或者其他應付款等科目。 針對您提出的問題,上月做錯的科目應該做修正,也就是由貸現金修正為貸其他應付款,借其他應收款修正為現金;本月您可以通過借其他應收款,貸其他應付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關系。借貸兩筆科目都需要有合法的經濟根據,即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準確性,甚至會引入會計風險。
2023-03-15 12:10:12
你好;? ? 那你調整下即可。? 摘要寫調整某憑證號; 分錄做 :借庫存現金 貸應付賬款即可? ?
2022-05-24 09:36:59
您好 請問庫存商品領用怎么寫的分錄
2019-11-06 11:37:20
您好,那你現在,等于說銀行存款多了吧
2023-12-05 13:46:11
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