老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒(méi)有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫(xiě)呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

收到購(gòu)買方提供的開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,銷售方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?
答: 銷售方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票依據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》等法律法規(guī),應(yīng)當(dāng)按照如下要求進(jìn)行: (1)根據(jù)收到的購(gòu)買方提供的開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表及其相關(guān)憑證,確定紅字發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 (2)按照購(gòu)買方提供的開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的要求,在原發(fā)票上進(jìn)行紅字修改,并在修改后的發(fā)票上加蓋銷售方公章。 (3)按照《中華人民共和國(guó)增值稅收支明細(xì)表》的要求,填寫(xiě)銷售方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票的收支明細(xì)表,并加蓋銷售方公章。 (4)將銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票和收支明細(xì)表一并交回購(gòu)買方,并請(qǐng)購(gòu)買方盡快將紅字發(fā)票和收支明細(xì)表報(bào)送至有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 拓展知識(shí):紅字發(fā)票是指原增值稅專用發(fā)票上的各項(xiàng)數(shù)據(jù)發(fā)生變化,紅字增加或扣減,對(duì)原發(fā)票進(jìn)行修改后所開(kāi)具的新發(fā)票,此種發(fā)票為紅字增值稅專用發(fā)票。
收到購(gòu)買方提供的開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,銷售方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?
答: 你好,專票的開(kāi)具頁(yè)面打開(kāi)有一個(gè)紅字,選擇下載開(kāi)具,根據(jù)上面的提示來(lái)就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月購(gòu)買方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,隔月才收到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做
答: 你好,你開(kāi)了紅字信息表,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你好老師:收到購(gòu)買方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票?我是銷售方
銷貨方怎么通過(guò)購(gòu)買方開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)具增值稅負(fù)數(shù)專用發(fā)票
購(gòu)買方9月開(kāi)具了紅字專票信息表,10月銷售方才開(kāi)具紅字發(fā)票,購(gòu)買方和銷售方9月和10月分別怎么申報(bào)增值稅
購(gòu)買方開(kāi)具的紙質(zhì)紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,我這邊是銷售方如何上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表呢?這里非要讓我導(dǎo)入開(kāi)具
已抵扣發(fā)票,購(gòu)買方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 ,銷售方收到紅字發(fā)票信息表后應(yīng)該怎么做?





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