你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價(jià)值900萬(wàn),抵我們單位貨款160萬(wàn),抵其他單位貨款740萬(wàn),三方簽了抵賬協(xié)議,這種情況我們單位應(yīng)該怎么記賬

務(wù)實(shí)的月光
于2023-03-01 12:53 發(fā)布 ??848次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-01 12:58
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。
1、將900萬(wàn)的房屋價(jià)值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬(wàn)的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為我們單位。
3、將740萬(wàn)的貨款記入應(yīng)付賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時(shí)必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
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根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。
1、將900萬(wàn)的房屋價(jià)值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬(wàn)的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為我們單位。
3、將740萬(wàn)的貨款記入應(yīng)付賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時(shí)必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
2023-03-01 12:58:33
您好,您收到這臺(tái)車時(shí)借固定資產(chǎn)貸,者應(yīng)收賬款,您再把這臺(tái)車丁出去時(shí)做固定資產(chǎn)清理的分錄,然后抵應(yīng)付賬款,
2020-07-06 13:11:07
您好
請(qǐng)問就是其他應(yīng)付跟預(yù)付 預(yù)收都算在一起嗎
2022-01-17 19:35:23
借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款10萬(wàn)
借,應(yīng)付賬款6萬(wàn)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
借,應(yīng)付賬款4萬(wàn)貸,銀行存款
2024-07-18 16:14:58
老師第一個(gè)甲方是房地產(chǎn),乙方是我們單位法人,丙方是我們單位,
第一個(gè)三方協(xié)議是地產(chǎn)公司直接把房子給我們法人了
2024-03-28 15:36:07
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