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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-08-07 10:15

借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款,
次月開始折舊
銷售出去借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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2023-08-07 10:15:08
您好 差價20萬只好計(jì)營業(yè)外支出了 寫三方債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓 甲方對供應(yīng)商的80萬債權(quán)轉(zhuǎn)讓給您單位 然后供應(yīng)商跟您單位抵50萬 匯入30萬 借:銀行存款 30 借:應(yīng)付賬款 50 借:營業(yè)外支出 20 貸:應(yīng)收賬款 100
2022-12-08 21:54:11
你好,學(xué)員,這個什么意思,打進(jìn)另一個一個子公司呢
2022-01-27 12:16:51
你好,你們單位是勞務(wù)公司嗎?
2022-09-16 15:09:52
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。 1、將900萬的房屋價值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。 2、將160萬的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對應(yīng)的客戶為我們單位。 3、將740萬的貨款記入應(yīng)付賬款,其對應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。 因此,我們單位記賬時必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
2023-03-01 12:58:33
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