老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

?一般納稅人出口貨物為什么是零稅率
答: 一般納稅人出口貨物零稅率是指,出口貨物納稅人可以通過申請實施零稅率稅政政策,為出口貨物免征進口及出口關(guān)稅和增值稅。零稅率政策的實施,可以有效減輕企業(yè)的出口貨物的稅負(fù),減少出口貨物的成本,提高企業(yè)的出口競爭力,為企業(yè)的出口業(yè)務(wù)發(fā)展和企業(yè)的經(jīng)濟效益創(chuàng)造條件。 拓展知識:在零稅率政策實施的情況下,進出口企業(yè)需要注意的是,除了申請政府提供的零稅率外,還有其他一些關(guān)稅減免政策,比如經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域、支持重點行業(yè)、服務(wù)項目等,進出口企業(yè)可以根據(jù)自身情況申請相應(yīng)的關(guān)稅減免政策,從而進一步降低出口貨物的成本。
納稅人出口貨物,稅率為零是什么意思
答: 你好,出口環(huán)節(jié)零稅率是指計算增值稅銷項稅的稅率為零,而企業(yè)購進貨物時對應(yīng)有進項稅額,所以銷項減進項后應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即要予以退稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人出口貨物,如何入帳,是零稅率,還是1%的稅率。
答: 0稅率 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入





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