老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時(shí) 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

企業(yè)高管的配車費(fèi)用是否繳納個(gè)稅
答: 企業(yè)高管的配車費(fèi)用是應(yīng)納稅所得,應(yīng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算所得額,屬于應(yīng)納稅所得額,應(yīng)繳納個(gè)稅。根據(jù)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定,單位為個(gè)人提供的有形勞務(wù)福利,當(dāng)月實(shí)際支付的金額一旦超過當(dāng)月稅前扣除限額1548元(含1548元),即應(yīng)計(jì)征個(gè)人所得稅。拓展知識:按照《個(gè)人所得稅法》規(guī)定,當(dāng)月稅前扣除限額包括工資薪金、財(cái)產(chǎn)收益、離退休金等,未超過當(dāng)月稅前扣除限額1548元(含1548元)的福利支出,不征收個(gè)人所得稅。
非4s店企業(yè),將購入車輛用于高管人員專用轎車,需要繳納車輛購置稅嗎?
答: 同學(xué),你好 需要繳納的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳,房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)間接費(fèi)用的招待費(fèi)是否應(yīng)該和管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的招待費(fèi)一并計(jì)算納稅調(diào)整?
答: 對,這個(gè)是需要一起計(jì)算納稅調(diào)整了。





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