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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-02-23 17:39

月末會計需要計提的結(jié)轉(zhuǎn)主要包括以下幾項: 
 
1、存貨調(diào)節(jié):根據(jù)會計核算的實物量及期末的成本價格,對存貨金額進(jìn)行調(diào)節(jié),確保存貨的期末金額準(zhǔn)確。 
 
2、上期損益調(diào)整:檢查上期結(jié)轉(zhuǎn)的未處理的收入或利潤及損失,并將其結(jié)轉(zhuǎn)入本期損益賬戶。 
 
3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整:計算上期未報銷、本期未報銷的營業(yè)費(fèi)用,將其結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶。 
 
4、費(fèi)用沖抵:回寫未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,將其沖抵相關(guān)的收入金額。 
 
5、其他結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)本期業(yè)務(wù)實際進(jìn)行的各種結(jié)轉(zhuǎn)。 
 
例如,公司某月末實際存貨數(shù)量為 200 臺,存貨的單價為 1000 元,上期損益結(jié)轉(zhuǎn)未到本期的收入金額為 1500 元,本期未報銷的營業(yè)費(fèi)用金額為 2000 元,本期應(yīng)收賬款中有一筆業(yè)務(wù)金額為 10000 元,未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用為 500 元,那么本期會計結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容如下: 
 
1、存貨調(diào)節(jié),存貨價值結(jié)轉(zhuǎn)為 200000 元; 
 
2、上期損益調(diào)整,將 1500 元結(jié)轉(zhuǎn)至本期損益賬戶; 
 
3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整,將 2000 元結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶; 
 
4、費(fèi)用沖抵,將 500 元沖抵業(yè)務(wù)收入 10000 元; 
 
5、其他結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)本期業(yè)務(wù)實際實施相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)。

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月末會計需要計提的結(jié)轉(zhuǎn)主要包括以下幾項: 1、存貨調(diào)節(jié):根據(jù)會計核算的實物量及期末的成本價格,對存貨金額進(jìn)行調(diào)節(jié),確保存貨的期末金額準(zhǔn)確。 2、上期損益調(diào)整:檢查上期結(jié)轉(zhuǎn)的未處理的收入或利潤及損失,并將其結(jié)轉(zhuǎn)入本期損益賬戶。 3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整:計算上期未報銷、本期未報銷的營業(yè)費(fèi)用,將其結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶。 4、費(fèi)用沖抵:回寫未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,將其沖抵相關(guān)的收入金額。 5、其他結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)本期業(yè)務(wù)實際進(jìn)行的各種結(jié)轉(zhuǎn)。 例如,公司某月末實際存貨數(shù)量為 200 臺,存貨的單價為 1000 元,上期損益結(jié)轉(zhuǎn)未到本期的收入金額為 1500 元,本期未報銷的營業(yè)費(fèi)用金額為 2000 元,本期應(yīng)收賬款中有一筆業(yè)務(wù)金額為 10000 元,未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用為 500 元,那么本期會計結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容如下: 1、存貨調(diào)節(jié),存貨價值結(jié)轉(zhuǎn)為 200000 元; 2、上期損益調(diào)整,將 1500 元結(jié)轉(zhuǎn)至本期損益賬戶; 3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整,將 2000 元結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶; 4、費(fèi)用沖抵,將 500 元沖抵業(yè)務(wù)收入 10000 元; 5、其他結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)本期業(yè)務(wù)實際實施相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-02-23 17:39:01
你好,月末的話,你的稅金是要計提的,然后你的收入成本和費(fèi)用都要轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
2022-04-01 17:23:20
你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤。計提主要是稅金,折舊費(fèi)用,攤銷本月應(yīng)屬于本月的費(fèi)用
2022-03-18 22:18:35
餐飲飯店月末需要計提的科目有:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付利息、應(yīng)付租金、應(yīng)付賬款、預(yù)提費(fèi)用、其他應(yīng)付款;需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目有:存貨、短期投資、應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、累計折舊及攤銷。
2023-03-23 16:42:11
你好 計提:工資,折舊,稅金等 攤銷:無形資產(chǎn),長期待攤費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn):成本,損益
2022-09-30 16:43:48
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