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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2023-03-22 16:46

你好
月底需要計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、貸款利息等等,結(jié)轉(zhuǎn)的科目有收入類和費(fèi)用類科目。在計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)時(shí)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款的科目進(jìn)行核算,在計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款科目

范范 追問

2023-03-22 16:54

這樣吧 ,費(fèi)用的根據(jù)自己做的一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)是吧

王超老師 解答

2023-03-22 16:56

是的,你的理解是正確的

范范 追問

2023-03-22 16:57

但是我看我們外賬沒有做這個(gè)呢  計(jì)入本年利潤

王超老師 解答

2023-03-22 17:01

你們外賬是代理記賬的嗎

范范 追問

2023-03-22 17:05

是的,還有就是我的水電租金做了管理費(fèi)用,這個(gè)也是要結(jié)轉(zhuǎn)的是吧

王超老師 解答

2023-03-22 17:11

那代理記賬肯定是工作越少越好啊

范范 追問

2023-03-22 17:24

如果收到電費(fèi)發(fā)票,沒有支付 ,就是做的計(jì)提是吧

王超老師 解答

2023-03-22 17:55

是 的,你的理解是正確的

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你好 月底需要計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、貸款利息等等,結(jié)轉(zhuǎn)的科目有收入類和費(fèi)用類科目。在計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)時(shí)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款的科目進(jìn)行核算,在計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款科目
2023-03-22 16:46:37
你好,這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,計(jì)提,主要是計(jì)提。當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用。例如計(jì)提當(dāng)月的工資,當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)主要涉及到損益類科目,都需要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤。
2023-03-21 11:34:16
你好,月末,年末都是一樣的 損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤?
2022-03-18 13:55:13
月末會計(jì)需要計(jì)提的結(jié)轉(zhuǎn)主要包括以下幾項(xiàng): 1、存貨調(diào)節(jié):根據(jù)會計(jì)核算的實(shí)物量及期末的成本價(jià)格,對存貨金額進(jìn)行調(diào)節(jié),確保存貨的期末金額準(zhǔn)確。 2、上期損益調(diào)整:檢查上期結(jié)轉(zhuǎn)的未處理的收入或利潤及損失,并將其結(jié)轉(zhuǎn)入本期損益賬戶。 3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整:計(jì)算上期未報(bào)銷、本期未報(bào)銷的營業(yè)費(fèi)用,將其結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶。 4、費(fèi)用沖抵:回寫未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,將其沖抵相關(guān)的收入金額。 5、其他結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)本期業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行的各種結(jié)轉(zhuǎn)。 例如,公司某月末實(shí)際存貨數(shù)量為 200 臺,存貨的單價(jià)為 1000 元,上期損益結(jié)轉(zhuǎn)未到本期的收入金額為 1500 元,本期未報(bào)銷的營業(yè)費(fèi)用金額為 2000 元,本期應(yīng)收賬款中有一筆業(yè)務(wù)金額為 10000 元,未產(chǎn)生現(xiàn)金流量的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用為 500 元,那么本期會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容如下: 1、存貨調(diào)節(jié),存貨價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)為 200000 元; 2、上期損益調(diào)整,將 1500 元結(jié)轉(zhuǎn)至本期損益賬戶; 3、營業(yè)費(fèi)用調(diào)整,將 2000 元結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用賬戶; 4、費(fèi)用沖抵,將 500 元沖抵業(yè)務(wù)收入 10000 元; 5、其他結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)本期業(yè)務(wù)實(shí)際實(shí)施相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-02-23 17:39:01
你好,月末的話,你的稅金是要計(jì)提的,然后你的收入成本和費(fèi)用都要轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
2022-04-01 17:23:20
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