請問, 異常發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

(中華人民共和國稅收完稅證明)這個怎么做會計分錄?例如:企業(yè)所得稅——應(yīng)納稅所得額 {實繳(退)金額}為 7500 增值稅——專用設(shè)備 {實繳(退)金額}為 5100 企業(yè)所得稅——滯納金 {實繳(退)金額}為 1642.50 增值稅——滯納金 {實繳(退)金額}為 1116.90如稅收完稅證明內(nèi)容是所例這些內(nèi)容,應(yīng)該這樣記會計分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
請問季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為負數(shù),不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要做計提會計分錄嗎
答: 你好!不需要做的 了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個人獨資企業(yè)核定征收個人所得稅,那么個人所得稅的計算方法,是不是,應(yīng)納稅所得額=收入*征收率,應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率?
答: 是的









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阿澈 追問
2017-09-18 16:08
鄒老師 解答
2017-09-18 16:09
阿澈 追問
2017-09-18 16:13
鄒老師 解答
2017-09-18 16:13
阿澈 追問
2017-09-18 16:17
鄒老師 解答
2017-09-18 16:17