送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-23 14:51

你好!可以的。這樣沒問題

XiaoYy 追問

2017-08-23 14:54

@宋老師:那這種對么? 
1、 計提社保:借:管理費用-社保844.06 
             貸:應付職工薪酬-社保844.06 
交社保:借:應付職工薪酬-社保844.06 
            其他應收款-個人社保299.15 
             貸:銀行存款1143.21 
2、 計提工資:借:管理費用-職工工資5884.91 
              貸:應付職工薪酬-工資5884.91 
發放工資:借:應付職工薪酬-工資5884.91 
             貸:其他應收款-個人社保299.15 
                 銀行存款5585.76

宋生老師 解答

2017-08-23 14:56

你好!可以的。結果是一樣的。

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你的意思是發工資時候再計提發放?
2025-05-10 10:05:34
繳納了的,本來應該做到代扣代繳欄,做工資表時直接做到了工資里面
2022-02-24 21:12:03
你這個直接社保局網站上面看,這個深圳話是19.20號出來臺賬,
2020-06-11 17:57:22
你好,第一筆分錄的借方 管理費用 金額影響了利潤。(箭頭指向的地方)
2022-04-15 21:17:28
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