
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
公司員工之前掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)工資直接沖其他應(yīng)收款就可以,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款
答: 你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一、計提工資借:管理費用——工資26000貸:應(yīng)付職工薪酬——工資26000二、發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬——工資26000貸:其他應(yīng)收款——社保費2374.8貸:銀行存款23625.2自己算出的社保費,不知道正確與否?是要去社保局拷貝嗎?社保所幾號扣除的
答: 你這個直接社保局網(wǎng)站上面看,這個深圳話是19.20號出來臺賬,









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