老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

自己買(mǎi)稅控盤(pán) 為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?而技術(shù)維護(hù)費(fèi)不轉(zhuǎn)出?
答: 技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的
進(jìn)項(xiàng)稅是430.4,銷(xiāo)項(xiàng)稅是508.96,航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)是480減免稅款那留底稅是78.56我們報(bào)表留底稅是401.44元是不是錯(cuò)了
答: 你好;? 對(duì)的 哈; 就是這樣的??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵稅,技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵進(jìn)項(xiàng)稅,這兩個(gè)可以開(kāi)電子票嗎,如果兩種費(fèi)用開(kāi)到一張票上是怎么抵稅的,280的服務(wù)費(fèi)還能全抵嗎
答: 你好,買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用












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宋慧敏 追問(wèn)
2017-08-17 08:19
袁老師 解答
2017-08-17 08:53