
我想問下,核對供應商的欠款與財務系統不一致,,但都已供應商確定好了一個金額,之前做的賬該怎么調整啊?好調整嗎
答: 你好,你是掛的應付賬款嗎?如果是做少了的,借營業外支出再應付賬款,如果是做多了,借應付賬款貸庫存商品。
老師,請問我們現在往來賬基本都不對,原來會計好幾年沒有對過往來賬,目前導致我們都有余額,對方都是沒有余額的,好多都是收的承兌然后付給供應商但是找不到承兌了,現在我想直接把客戶與供應商的余額調成正確的,我公司應該怎么調賬那還需要附件嗎,我應該怎么做是正確?
答: 你可以把同類的一個單位的往來科目進行對沖,然后呢,再把這些往來科目看一下,給你的,銀行存款或庫存現金對沖一下,這些不需要附件。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問下老師,之前做的報表說不好看,我再提供一份新的 把應付 預付那調整了 利潤也調整了,供應商問起來的話 咋解釋。。。。。。。。。。。
答: 學員你好,這套表是提供給誰的
老師我想問一下,有供應商開具的發票金額比實際付款的金額多,以為后期會調整的,結果供應商沒有調整,目前賬上相當于掛了多開票的金額,現在要把這個轉出去,把帳做平,應該是計入到哪個科目呢?
老師,我剛接手一家公司,這家公司有好多扣供應商貨款的情況,有的是質量問題,但是以前的會計,都沒有要求對方開工字發票,現在我想調整,對方不愿意開票了,但是雙方有扣款協議,希望我應該怎么調整啊?
您好老師,在金蝶財務軟件中:之前月份的預付款憑證中的預付賬款對應的供應商掛錯了, 本月調整該預付賬款科目 ,該科目金額應該放貸方還是放借方做紅字?





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