
對方供應(yīng)商作廢了發(fā)票,但是我查到了之前會計做了 借:庫存商品,應(yīng)交進(jìn)項349.51,貸方銀行存款,我怎么調(diào)整這邊分錄啊 調(diào)整:借方:庫存商品負(fù)數(shù),應(yīng)交進(jìn)項負(fù)349.51 就好了嗎 ,怎么再做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄
答: 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就成了
老師,報廢車回收公司,收購時:借:庫存商品,貸:銀行存款;出貨時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;然后呢,庫存商品怎么沖回
答: 你好 借主營成本 貸庫存商品??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,采購庫存商品已驗收入庫,款也付了,發(fā)票沒有來,我借記庫存商品-暫估商品,貸記銀行存款,發(fā)票來了后一般是先沖庫商品-暫估商品,沖銀行存款,然后按發(fā)票借記庫存商品-某商品,貸記銀行存款。發(fā)票來后,我可以這樣做分錄嗎?借記庫存商品-某商品,貸記負(fù)數(shù)庫存商品-暫估商品,把銀行存款省略了,只做一個分錄。
答: 您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄







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