老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那么做賬的時(shí)候是要入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)無(wú)票收入對(duì)嗎?還是要怎么處理呢,麻煩老師幫忙分析一下,謝謝
答: 你好;? 1. 是的2;報(bào)無(wú)票收入 按6%報(bào)稅的;? ?
老師麻煩問(wèn)一下,物業(yè)公司現(xiàn)在預(yù)收了一年的物業(yè)費(fèi),等交房時(shí)才開(kāi)始算,那什么時(shí)候轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?以什么為憑證?
答: 你好,交房第一個(gè)月開(kāi)始算,當(dāng)時(shí)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司代收代付電費(fèi)的過(guò)程中,有賺取差價(jià)的行為,相當(dāng)于企業(yè)購(gòu)進(jìn)再賣出,收的電費(fèi),物業(yè)公司確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那物業(yè)公司交電費(fèi)時(shí)分錄怎么做呢?
答: ?你好; 你們賺取差價(jià)的話;? 那么就是 計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -電費(fèi)貸銀行存款? ?








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優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2023-01-05 14:15
郭老師 解答
2023-01-05 14:16
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2023-01-05 14:19
郭老師 解答
2023-01-05 14:20
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2023-01-05 14:25
郭老師 解答
2023-01-05 14:26