
老師,我想咨詢一下,就是員工如果報銷的金額比發(fā)票金額少個1000元要怎么做賬呀:是按照他報銷單上的實際金額做嘛?例如:員工實際報銷4000發(fā)票是5000,借:管理費用 4000 貸:其他應(yīng)付款--XX 4000
答: 同學(xué)你好 對的 按照實際報銷的來做
老師,我想請教一下,就是我收到了23年1月初開的票,但是員工12月為公司業(yè)務(wù)支付的費用報銷,,那我做賬可以寫;借:管理費用--暫估貸:其他應(yīng)付款--XX
答: 學(xué)員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應(yīng)付款--XX 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費用招待費貸其他應(yīng)付款么
答: 同學(xué)你好,計入管理費用一辦公費就可以;
老師,內(nèi)賬,如果2021年12月預(yù)估了兩筆費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,今年1月才付款,那今年我怎么沖?是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行嗎?但是金額不一樣的呢
您好!老師,20年做錯一筆分錄,應(yīng)記其他應(yīng)付款,錯記管理費用,今年才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)?
我們公司去年計提了一筆費用,借:管理費用--預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款--法人,當時一直沒有處理,現(xiàn)在請問老師,我們今年該怎么處理這個事情
今年每月房租預(yù)提時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了









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