
老師,我想請教一下,就是我收到了23年1月初開的票,但是員工12月為公司業(yè)務(wù)支付的費用報銷,,那我做賬可以寫;借:管理費用--暫估貸:其他應(yīng)付款--XX
答: 學員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應(yīng)付款--XX 可以的
老師,21年提交的費用報銷都沒有付款,那做賬要把這些費用做在12月嗎?就是借管理費用,貸其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!其他應(yīng)付款科目數(shù)據(jù)很大,近八百萬,我想消化一些,可以減少費用去沖減其他應(yīng)付款科目嗎?比如說我們會收到很多沒有發(fā)票的費用,可以把這些費用在貸方減少嗎?借:其他應(yīng)付款100萬,貸:管理費用/銷售費用?
答: 同學,你好 不可以的
老師 我問一下 我現(xiàn)在收到員工開的一年的租車費發(fā)票 是不是一次性給計入管理費用 就行了呀。以后每個月支付租金的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀存/現(xiàn)金這樣可以嗎
給員工購買保險的時候,分錄做 借:其他應(yīng)付款-保險公司 100 貸:銀存 100,收到發(fā)票后 借:管理費用 100 貸:其他應(yīng)付款-保險公司 100,這樣做對嗎








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