
老師,我想請(qǐng)教一下,就是我收到了23年1月初開(kāi)的票,但是員工12月為公司業(yè)務(wù)支付的費(fèi)用報(bào)銷,,那我做賬可以寫(xiě);借:管理費(fèi)用--暫估貸:其他應(yīng)付款--XX
答: 學(xué)員你好,借:管理費(fèi)用--暫估 貸:其他應(yīng)付款--XX 可以的
老師,21年提交的費(fèi)用報(bào)銷都沒(méi)有付款,那做賬要把這些費(fèi)用做在12月嗎?就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!其他應(yīng)付款科目數(shù)據(jù)很大,近八百萬(wàn),我想消化一些,可以減少費(fèi)用去沖減其他應(yīng)付款科目嗎?比如說(shuō)我們會(huì)收到很多沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,可以把這些費(fèi)用在貸方減少嗎?借:其他應(yīng)付款100萬(wàn),貸:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用?
答: 同學(xué),你好 不可以的








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Amay 追問(wèn)
2022-01-04 17:07
宋生老師 解答
2022-01-04 17:11