
確認(rèn)一筆收入收入確認(rèn)借:應(yīng)收賬款:88808貸:主營業(yè)務(wù)收入: 83781.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額:5026.87收到款項(xiàng)借:銀行存款:88808 貸:應(yīng)收賬款:88808收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票5853.46元(普票)借:應(yīng)收賬款:5853.46貸:主營業(yè)務(wù)收入:5522.13 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額:331.33同時(shí)借:銷售費(fèi)用,老師 我是一般納稅人收到普票是這樣做的嗎?
答: 你好,收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票5853.46元(普票),這個(gè)是你們的支出,不是你們的收入吧?
小規(guī)模確認(rèn)收入時(shí)直接做的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,沒計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)季度已經(jīng)超45萬需要繳納增值稅,繳納增值稅的分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好,普通發(fā)票的沒有應(yīng)交稅費(fèi),不需要做繳納增值稅的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是電商公司。我們按訂單都是一些個(gè)人付過來的零星客戶,比如8月的訂單收入已經(jīng)確認(rèn)無票收入了,借應(yīng)收賬款-零星客戶,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-在9月又有8月已經(jīng)確認(rèn)收入的零星客戶又要申請(qǐng)開票,那我可以直接在9月的訂單無票收入1700減去8月已確認(rèn)無票收入又在9開票的收入1200元,那我9月申報(bào)無票收入就是500元,這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。








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