老師,這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問(wèn)
您好,可以的,沒(méi)有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元,用銀行公戶(hù)付的 問(wèn)
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每 問(wèn)
能,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問(wèn)
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
老師,我們是電商公司。我們按訂單都是一些個(gè)人付過(guò)來(lái)的零星客戶(hù),比如8月的訂單收入已經(jīng)確認(rèn)無(wú)票收入了,借應(yīng)收賬款-零星客戶(hù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)-在9月又有8月已經(jīng)確認(rèn)收入的零星客戶(hù)又要申請(qǐng)開(kāi)票,那我可以直接在9月的訂單無(wú)票收入1700減去8月已確認(rèn)無(wú)票收入又在9開(kāi)票的收入1200元,那我9月申報(bào)無(wú)票收入就是500元,這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模企業(yè)也需要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄嗎
答: 你好,是的,但是不用寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



歡喜的火車(chē) 追問(wèn)
2020-06-29 10:08
莊老師 解答
2020-06-29 10:19